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玉门市物价局部门决算公开(2017年度)

2018-07-09 17:30:50 来源:财政局 点击:

玉门市物价局

部门决算公开

(2017年度)

目  录

一、部门概况

1、部门主要职能

2、部门决算主体(单位构成)

二、玉门市物价局2017年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表——公开01表

2、收入决算表——公开02表

3、支出决算表——公开03表

4、财政拨款收入支出决算总表——公开04表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表——公开05表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表——公开06表

7、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表——公开07表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表——公开08表

三、玉门市物价局2017年度部门及“三公经费”决算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

(一) 部门主要职能

1. 执行和监督实施国家和省价格方针、政策和法律

法规,负责拟定全市价格调控的措施和办法。

2.负责全市价格和收费的监督检查工作;承担按照管辖权限查处价格收费违法案件,承办上级部门、同级政府交办和有关部门移送的价格案件;负责市场价格异常波动的监督检查应急工作;推行商品明码标价,监督经营者实施价格自律,推进全市价格诚信建设;制定价格举报工作制度,值守“12358”价格举报电话。

3.组织实施和贯彻执行国家的收费管理政策和法规;负责对省、市授权管理行政事业性收费项目的设立、标准的制定调整和审批;负责实施《行政事业性收费许可证》的发放管理、年审及收费统计报告工作;负责对列入听证目录的国家机关和事业单位收费听证项目及方案提出审核意见;负责列入政府管理的各类经营服务性收费,以及行政事业单位以外的经营服务性收费管理。

4.贯彻执行国家和省市有关商品价格管理的政策法规;按照《定价目录》制定市级政府管理价格的作价办法和成本审核,定价、调价方案;负责拟定本市土地基准价、经济适用房价格、廉租房租金及物业管理服务收费;负责依法对列入听证目录的重要商品价格进行听证;负责上级价格部门确定的主要农产品和主要商品的成本调查、预测和分析工作。

5.负责对国家司法、行政机关及仲裁机构办理的刑事

民事、经济等案件中涉及的各类标的进行价值鉴定;负责接受当事人双方委托,进行价格纠纷调解;负责接受市场主体提出的各类有形无形资产、各类商品和服务价格评估;承担开展对政府定价商品和服务项目的定调价前方案进行可行性研究和成本监审。

6.承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

根据市政府机构改革“三定”方案,市物价局职责、人员编制并入市发展和改革局,暂保留科级职数3名,市物价检查所行政编制6名,领导职数:设所长1名,市价格认证中心事业编制2名,领导职数:设主任1名。主要内设办公室、商价股等2个股室物价检查所、价格认证中心,财政全额拨款副科级事业单位,隶属市发展和改革局管理。

(三)人员情况及变动说明

截止2017年末,在职职工人数12人,其中局长1 人,副局长2人,科级干部4人,正科级1人,副科级3人,工作人员7人,公益性岗位工作人员1人。

二、玉门市物价局2017年度部门决算公开报表(详见附表)

三、玉门市物价局2017年度部门及“三公经费”决算情况说明

(一)收支情况总体说明:

2017年度,玉门市物价局决算收入合计298.35万元,同比增加17.46万元,下降5.53 %;其中:一般公共财政预算拨款收入 298.35万元、政府性基金预算拨款收入0万元);上级补助收入0万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元、占0%;其他收入0万元,占0 %。

2017年度,玉门市物价局部门决算支出总计298.35万元,同比减少17.46万元,下降5.53 %;其中:基本支出95.72万元,占32.08%;项目支出 202.63万元,占 67.92%。按支出功能分类主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出(类)91万元,占总支出的30.5%,同比减少95.88万元,降低99.51 %;

2、其它支出(类) 0.23万元,占总支出的0.8% ,同比减少33.73万元,降低99.3 %;

3、住房保障支出(类)支出4.72万元,占总支出的1.58 %,同比增加0.26万元,增涨5.51%;

按支出经济分类,其中:

1、工资福利支出61.23万元,占总支出的20.52 %,同比增加6.87万元,增涨12.64 %;

2、商品和服务支出4.73万元,占总支出的1.59 %,同比减少0.21万元,下降4.25 %;

3、对个人和家庭的补助支出29.77万元,占总支出的 9.98%,同比增加2.35万元,增长8.57 %;

 (二)三公经费”支出决算情况说明

玉门市物价局2017年“三公经费”一般公共预算拨款支出决算数为0.23万元,同比减少0.98万元,下降80.99%。其中:因公出国(境)费支出决算数为0万元;公务用车购置及运行费支出决算数为1.21万元;公务接待费支出决算数为0万元。

1、因公出国(境)费支出 0 万元;

2、公务用车购置及运行费支出0万元;

3、公务接待费支出0.23万元,主要是国内公务接待5批次,接待人数26人。

(三)2017年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目2个,资金202.63万元,占2017年底一般公共预算项目支出的100%。

四、名词解释

1、财政拨款收入: 是指市级财政当年拨付的资金,人员经费、公用经费和物价项目工作经费。

2、机关运行经费: 保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、工会经费、日常维修费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公务接待费、差旅费、办公设备购置、劳务费、印刷费、公务车辆运行维护费以及其他费用。

3、“三公”经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费指单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及燃料费、车辆保养费、维修费、过路费、保险费等支出; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2017年部门决算公开表.xls